Ген.директор при возращении из командировки предоставил расход.документы - по а/о получился перерасход и мы выдаем из кассы 2000 руб (14 сентября). Сегодня 06.10 он приносит еще документы датир. 31 августа и 07.09, 11.09 и просит возместить расходы.Могу ли я эти расходы прикрепить к прошлому а/о, а полученный перерасход выдать сегодняшним днем?
Спасибо



