Клиенты периодически кидают оплату по счетам, превышающую сумму счета. Излишек просят отнести в счет будущих платежей - соответственно называем авансами и уплачиваем НДС.
Потом в след налоговом периоде (месяце) звонят и говорят: а верните-ка! Возвращаем. Делаем сторнировочную запись.
Знаю, что правильный вариант - переделывать отчетность за тот месяц и сдавать уточненку.
Хочу понять - является ли серьезным нарушением то, что мы делаем.
Может были какие письма по теме? Кто как делает у себя?



