×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Главпух Аватар для Mela
    Регистрация
    11.08.2005
    Сообщений
    956

    Аванс превратился в ошибочно перечисленный платеж

    Клиенты периодически кидают оплату по счетам, превышающую сумму счета. Излишек просят отнести в счет будущих платежей - соответственно называем авансами и уплачиваем НДС.
    Потом в след налоговом периоде (месяце) звонят и говорят: а верните-ка! Возвращаем. Делаем сторнировочную запись.
    Знаю, что правильный вариант - переделывать отчетность за тот месяц и сдавать уточненку.
    Хочу понять - является ли серьезным нарушением то, что мы делаем.
    Может были какие письма по теме? Кто как делает у себя?
    Поделиться с друзьями
    Человек, помоги себе сам (с)

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    19.09.2005
    Сообщений
    260
    если налог ПЕРЕплачен (т.е. с авансов), то декларацию не переделываю.
    Если НЕдоплачен в результате изменений - то обязательно

  3. #3
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Знаю, что правильный вариант - переделывать отчетность за тот месяц и сдавать уточненку.
    Почему правильный? В сентябре начислили НДС с аванса, в октябре вернули деньги приняли этот НДС к вычету. Ст. 171 п. 5:
    "Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные продавцами и уплаченные ими в бюджет с сумм авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), реализуемых на территории Российской Федерации, в случае расторжения соответствующего договора и возврата соответствующих сумм авансовых платежей."

  4. #4
    Главпух Аватар для Mela
    Регистрация
    11.08.2005
    Сообщений
    956
    Январь, и еще раз спасибо!!
    Как говорится, чтите кодекс (с)
    Человек, помоги себе сам (с)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)