Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса.
1. по договору цессии компания А купила долг стоимостью 200 руб, за 100 руб.
операция вручную Дт.58 Кт.76 100 руб.
оплата Дт. 76 Кт. 51 100 руб.
2. Не дожидаясь поступления от должника суммы долга 200 руб, компания А продала право требования компании Б за 150 руб.
Дт. 76 Кт. 91.1 150 руб.
Дт. 51 Кт. 76 150 руб.
3. На дату продажи долга от компании А компании Б
Дт. 91.2 Кт. 58 100 руб. - отражаем свои расходы
Дт. 91.2 Кт. 68.2 ( 150-100=50*20/120= 8,34 НДС с дохода) !!!! Делаем проводку руками, не выставляем никому счет-фактуры???!!
Дт. 91.9 Кт. 99 41,66 руб. Прибыль по договору цессии.
Получается по проводкам все хорошо, но не ясно как быть с НДС - выставлять счет-фактуры или инет, если да то кому и на какую сумму. Если не выставлять то как в 1С отразить в книге продаж НДС с данной сделки?
И еще. в 1с мы везде указываем реальные суммы, и нигде в итоге не отражаем первоначальную сумму долга 200 руб?
Заранее спасибо , всем кто может помочь.

Ответить с цитированием
