×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    06.11.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    149

    Вопрос План счетов и суммовые разницы

    И все-таки, на какой счет относить отрицательные суммовые разницы, возникшие у Покупателя в момент оплаты полученных ранее услуг: на 44, 90 или 91?
    Справочно: наше предприятие ведет торговую деятельность.
    Очень хочеться получить правильный ответ!
    Поделиться с друзьями
    SvYak

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    На 44.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    11.11.2002
    Сообщений
    460
    Я кидаю туда, где сама услуга. Если, например, при продаже ОС были оказаны услуги, то 91. Если по обычной торговой деятельности, то на 44.
    C благодарностью

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    "РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ" ПБУ 10/99
    II. Расходы по обычным видам деятельности
    5. Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. Такими расходами также считаются расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг.
    ==> 44 - 60/76
    Best regards, Михаил

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    06.11.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    149
    Огромное спасибо!
    SvYak

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)