×
Показано с 1 по 18 из 18
  1. Клерк
    Регистрация
    24.11.2020
    Сообщений
    8

    Кривая выгрузка в 1С

    В сентябре айтишники из одной программы выгружали обратную реализацию в бухгалтерскую 1С, какого-то ляда счет в ней был указан 60. Это редкая у нас операция, плюс стресс... Короче, проглядели. Как теперь быть?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    Так а что в итоге получилось?

  3. Клерк
    Регистрация
    24.11.2020
    Сообщений
    8
    Реализация проведена в сентябре, на 60-м...

  4. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    Т.е. все правильно, только счет учета расчетов не тот? Так поменяйте

  5. Клерк
    Регистрация
    19.04.2020
    Сообщений
    407
    почему не торт? в чем вопрос? крывые итишники или кривые бухи?

  6. Клерк
    Регистрация
    24.11.2020
    Сообщений
    8
    Можно в сентябре поменять 60 на 62? Ничего не полезет?

  7. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    Цитата Сообщение от Marina_1994 Посмотреть сообщение
    Можно в сентябре поменять 60 на 62? Ничего не полезет?
    Ну надо смотреть, что получится в результате.
    Ну и собственно, если счета расчетов закрылись, то зачем менять? Вы продали обратно товар поставщику, так? Выручка прошла? НДС начислен?

  8. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    Цитата Сообщение от Marina_1994 Посмотреть сообщение
    обратную реализацию в бухгалтерскую 1С, какого-то ляда счет в ней был указан 60
    в принципе, все правильно, потому что это не реализация, а возврат.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  9. Клерк
    Регистрация
    24.11.2020
    Сообщений
    8
    НДС с реализации уплачен, верно. Но как теперь закрыть сумму на 60-м?

  10. Клерк
    Регистрация
    24.11.2020
    Сообщений
    8
    .

  11. Клерк
    Регистрация
    24.11.2020
    Сообщений
    8
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    в принципе, все правильно, потому что это не реализация, а возврат.
    Это обратная реализация, возврат не брака. Продажа.

  12. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    Цитата Сообщение от Marina_1994 Посмотреть сообщение
    Это обратная реализация
    ну тогда надо начинать с того, что такого понятия вообще не существует.

    Цитата Сообщение от Marina_1994 Посмотреть сообщение
    возврат не брака. Продажа.
    есть отдельный договор купли-продажи?
    Значит, в торговой/складской программе неправильно определен покупатель и/или операция, не теми документами, не по тому договору и т.д. Так что для избежания проблем надо сначала там посмотреть.

    Цитата Сообщение от Marina_1994 Посмотреть сообщение
    Но как теперь закрыть сумму на 60-м?
    а как бы вы закрывали ее, если бы она была на 62?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  13. Клерк
    Регистрация
    24.11.2020
    Сообщений
    8
    Косяк склада, но и бухи пропустили.
    В договоре есть пункт о возврате непроданного товара. Это не брак, чтобы возвращать через КСФ.
    62 закрываем актом взаимозачёта.

  14. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    Цитата Сообщение от Marina_1994 Посмотреть сообщение
    62 закрываем актом взаимозачёта.
    ну и тут тем же актом закроется.
    Или просто поменять счета учета в документе - ни на что не повлияет.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  15. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    Цитата Сообщение от Marina_1994 Посмотреть сообщение
    62 закрываем актом взаимозачёта.
    А сейчас без зачета, что у вас получилось то?
    Теоретически: Получили 41 - 60, вернули 60 - 90.1. Или какие у вас проводки загрузились?

  16. Клерк
    Регистрация
    24.11.2020
    Сообщений
    8
    В бухгалтерии мнения разделились: кто поменял бы счёт, а кто сторнировал в октябре и завёл новую реализацию 62. Сейчас сумма в ОСВ висит в дебете 60 в оборотах и на конец периода.

  17. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    Цитата Сообщение от Marina_1994 Посмотреть сообщение
    Сейчас сумма в ОСВ висит в дебете 60 в оборотах и на конец периода.
    ну так сделайте взаимозачет
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  18. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    А что планируется делать с этим долгом? Вам будет новая поставка? И то еще есть вариант: ничего не делать, само рассосется

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)