Добрый день. Восстановлен НДС и отражен в книге продаж с указанием СФ поставщика. Обнаружили, что в графах 14-15 в некоторых случаях неверно отражена база без НДС. А соответствующая сумма НДС в графах 17-18 отражена верно. Почему-то все программы проверки , начиная с 1С, эту ошибку пропустили.
Например, сумма НДС=29,64, должна быть база 296,4, а стоит база 266,70
Т.е на сумму НДС к уплате эта ошибка не влияет. Нужно ли пересдавать декларацию?

Ответить с цитированием