Мы не являемся плательщиками НДС, т.к. у нас упрощенная система налогообложения (объект налогообложения - доходы).
От поставщика услуг (которые мы получаем), которые являются плательщиками НДС, мы получаем акт и сч.ф. с выделенным НДС отдельной строкой. Пока мы проводим в 1С полученные акты и сч-ф общей суммой (без выделения НДС), т.к. мы не явл. плательщиком НДС.
Как правильно поступать в этом случае? Неужели нам надо платить полученный НДС в бюджет и сдавать отчетность по НДС? Что делать?




а если у поставщика, только, то конечно ничего не нужно