×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. Аноним
    Гость

    Уточненная декларация без дополнительных листов?

    Забыли указать полученный аванс в декларации по НДС. Сумму налога к уплате менять не собираемся, так как один из счет-фактур к вычету принят не в полном размере, по нему планируем просто увеличить вычет.
    Планируем сдать уточненную декларацию и разделы 8 и 9.
    Можно сдать без дополнительных листов, а с признаком актуальности «0» для разделов 8 и 9, т.к. одна счет-фактура авансовая добавляется в одном разделе и вычет по другой счет-фактуре увеличивается в другом разделе?
    Если сумма налога не меняется, нюансов при сдаче нет (как пени при уточненке и прочее)?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    можно сдать полностью исправленную декларацию со всеми книгами, указав признак неактуальности предыдущих книг, без доп.листов.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. Аноним
    Гость
    И еще если поступил аванс и реализация в этом же месяце, надо ли регистрировать в книге продаж и покупок авансовую счет-фактуру при получении аванса и реализации? Могут ли быть санкции, если не зарегистрировали? Ведь на сумму налога не влияет.

  4. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    если поступил аванс и реализация в этом же месяце, надо ли регистрировать в книге продаж и покупок авансовую счет-фактуру при получении аванса и реализации?
    если между авансом и отгрузкой более 5 дней - то по правилам надо.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Ведь на сумму налога не влияет.
    неначисленный НДС с аванса на сумму налога очень даже влияет, а незаявленный вычет - это ваше право.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  5. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    если между авансом и отгрузкой более 5 дней - то по правилам надо.


    неначисленный НДС с аванса на сумму налога очень даже влияет, а незаявленный вычет - это ваше право.
    Но если начислим такой НДС с аванса и отразим в книге продаж, реализуем товар по этому авансу в течение месяца, отразим в книге покупок при реализации, или не сделаем эти 2 операции, сумма налога не изменится. Если не сделаем эти операции, санкции могут быть?

    И еще если отразим этот НДС в книге продаж и в книге покупок при реализации, то в декларации по ндс тоже отражаем этот аванс по строке сумма полученной частичной оплаты, а при реализации в вычете сумма частичной оплаты, подлежащей вычету с даты отгрузки соответствующих товаров?

  6. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    если отразим этот НДС в книге продаж и в книге покупок при реализации, то в декларации по ндс тоже отражаем этот аванс по строке сумма полученной частичной оплаты, а при реализации в вычете сумма частичной оплаты, подлежащей вычету с даты отгрузки соответствующих товаров?
    да.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)