Такая ситуация
Платежным поручением с 213 КОСГУ оплачены путевки (для ребенка сотрудника куда-то в лагерь).
Путевка получена.
Выдана сотруднику.
Сотрудник оплачивает часть стоимости путевки и вносит деньги в кассу.
После этого деньги вносятся на лицевой счет.
Оставшаяся часть путевок оплачивается фондом социального страхования (оплата еще пока не производилась).
Вопрос - как всё это отразить по 70Н?
Вот посмотрите вариант:
Дт 1.206.xx.560 - Кт 1.304.05.213 - оплата путевки
Дт 1.201.05.510 - Кт 1.302.23.730 - поступила путевка
Дт 1.302.23.830 - Кт 1.206.хх.660 - зачтен аванс
Дт 1.208.хх.560 - Кт 1.201.05.660 - выдача путевки
Дт 1.201.04.560 - Кт 1.208.хх.660 - внесены деньги (часть) за путевку
Дт 1.303.02.830 - Кт 1.208.хх.660 - отражено начисление по задолженности Соцстраха за часть стоимости путевки
Дт 1.304.05.213 - Кт 1.201.04 - восстановление кассового расхода (или возврат средств??)
Дт 1.304.05.213 - Кт 1.303.02.730 - погашение фондом Соцстрахования оставшейся стоимости путевки
Готов к закидыванию помидорами!

Ответить с цитированием
