Подскажите пожалуйста, знающие люди: надо ли начислять НДС на модернизацию ОС (выраженную в изготовлении чего-либо хозспособом и добавлении в конструкцию ОС).
Подскажите пожалуйста, знающие люди: надо ли начислять НДС на модернизацию ОС (выраженную в изготовлении чего-либо хозспособом и добавлении в конструкцию ОС).
Если это СМР,то надо /ст.146 п1 пп3НК/.
Владимир
Если есть объект для начисления НДС. Например, скалькулировали часть зарплаты работников, которые проводили модернизацию.
Я у себя не формирую такой объект налогообложения в том случае, если трудо/затраты на модернизацию несущественны.
Чтобы все у нас было хорошо и нам за это ничего не было
Если добавляете стоимость,то это видно,не ремонт ведь.Если несущественны,такого в Кодексе нет.Может это у вас и не СМР,также в Кодексе не определено,что это за зверь.
Владимир
Прикручивание в течение 10 минут какой-нибудь дополнительной железяки трудно назвать СМР.
Чтобы все у нас было хорошо и нам за это ничего не было
На СМР свой ОКВЭД в Классификаторе..... .
Прорвемся
Если создали объект хозсопсобом - ндс возникает, если провели модернизацию ос - то нет.
Все равно не могу понять. Изготовили фиговину даже не хозспособом, а производственным . То есть по стоимости готовой продукции. Потом ее привентили к станку. Отдельно стоимости СМР нет. Но вопрос остается прежним начислять ли НДС на готовуую продукцию, которую использовали для модернизации???
Так это и есть хозспособ, когда сами для себяне хозспособом, а производственным
Не совсем это тоже самое. ОС по стоимости готовой продукции (то есть по цене, сформированной для готовой проукциии, включающей общепроизводственные расходы и т.д.) и ОС изготовленные специально для собственных нужд (то есть по иной технологии, чем готовая продукция и стоимость только по стоимости затрат). НО! вопрос то не в стоимости ОС, а в принятии модернизации к ОС .
ЕЩЕ РАЗ КТО ЗНАЕТ ПОМОГИТЕ: Модернизация произведена такая. Со склада готовой продукции по цене готовой продукции взята фуська и ею модернизировано ОС. Стоимости СМР нет. Начислять ли на стоимость модернизации НДС???
Почему?
"К строительно-монтажным работам, выполненным хозяйственным способом, относятся работы, осуществляемые для своих нужд собственными силами нестроительных организаций, включая работы, для выполнения которых организация выделяет на стройку рабочих основной деятельности с выплатой им заработной платы по нарядам строительства. Не относятся к работам, выполненным хозяйственным способом, работы, выполненные цехами основной деятельности по договорам и соглашениям с ОКСами этой же организации, когда расчеты за выполненные работы производятся в порядке, установленном для подрядных организаций; а также работы, выполненные подрядными организациями по собственному строительству.
(абзац введен Постановлением Госкомстата РФ от 14.01.2004 N 4)"
По Вашему случаю-СМР нет, но есть передача для собственных нужд готовой продукции. Но если посмотреть объект н/обл по кодексу, то:
"2) передача на территории Российской Федерации товаров (выполнение работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету (в том числе через амортизационные отчисления) при исчислении налога на прибыль организаций;"
т.е. если суммы амортизации модернизированного ОС будут учитываться в расходах по налогу на прибыль, то НДС не начисляется.
Чтобы все у нас было хорошо и нам за это ничего не было
Разобралась, согласнаПо Вашему случаю-СМР нет, но есть передача для собственных нужд готовой продукции. Но если посмотреть объект н/обл по кодексу, то:
"2) передача на территории Российской Федерации товаров (выполнение работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету (в том числе через амортизационные отчисления) при исчислении налога на прибыль организаций;"
т.е. если суммы амортизации модернизированного ОС будут учитываться в расходах по налогу на прибыль, то НДС не начисляется.
Согласен тож. Спасибо.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)