×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. Аноним854
    Гость

    Учет подарков

    Добрый день. сотрудникам наших контрагентов вручили подарки - сертификаты номиналом 3000 р (в магазин) и букеты стоимостью 536,36. Данных сотрудников у меня нет. Правильно ли я поняла, что до 4000,00 агентом по НДФЛ мы не являемся и я могу сразу отнести на непринимаемые расходы для целей налогообложения и все? Если я не права, подскажите, как правильно. Благодарю.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    по большому счету вы не Ивановой, Петровой и Сидоровой их вручали, а сотрудникам фирм-партнеров. А если как рекламу или представительские расходы покрутить?

  3. Аноним
    Гость
    Спасибо. Не сталкивалась, и как я понимаю, другой документооборот - приказ, смета, да и карта в магазин косметики не нашего производства... Как тут "привязать" рекламу... если только представительские, но опять же я даже не владею информацией, купили-подарили, а кому уже забыли(((

  4. Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    купили-подарили, а кому уже забыли(((
    Если не хотите возиться, и не жалко прибыли, то проведите, как подарки, не принимаемые в НУ. Это будет проще всего.

  5. Аноним854
    Гость
    Спасибо, что не оставляете без внимания: приходую Д10К60, списываю Д91.02К10 на неприним расх, и НДС должна начислить через реализацию нашей же организации Д76.09 К68.02?

  6. Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Цитата Сообщение от Аноним854 Посмотреть сообщение
    приходую Д10К60, списываю Д91.02К10 на неприним расх, и НДС должна начислить через реализацию нашей же организации Д76.09 К68.02?
    Верно.
    Только НДС тоже 91.02 К68.02 непринимаемые расходы.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)