Уважаемые клерки, проконтролируйте, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что полученную счет фактуру надо подшивать в том месяце, в котором учитывался НДС по ней, а не в месяце получении... Например,счет фактура апрельская, а НДС по ней к вычету берется только в июне. Подшить ее надо в июнь.



Когда выполнены все условия для возможности произвести вычет, тогда и заносим в книгу покупок.
