×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2005
    Сообщений
    54

    Что делать с НДС при возврате аванса?

    Нашей организацией был получен аванс. В этом же месяце часть аванса мы вернули покупателю. Какие должны быть проводки? Возврат аванса Д62.1 К51? А возврат НДС - Д68.1 К62.1? Права ли я?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2005
    Сообщений
    165
    51 - 62.2 поступил аванс
    76.АВ- 68.2 начислен НДС с аванса
    62.2 - 51 вернули НДС
    76.АВ- 68.2 сторно НДС с аванса

  3. #3
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    С учетом вот этого положения в НК (ст. 171 п. 5):
    "Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные продавцами и уплаченные ими в бюджет с сумм авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), реализуемых на территории Российской Федерации, в случае расторжения соответствующего договора и возврата соответствующих сумм авансовых платежей."

    мне более правильно кажется проводка
    д 68-2 к 76.ав, а не сторно.

  4. #4
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    обращаю внимание, что у налоргов есть фича пользоваться словами
    в случае расторжения соответствующего договора

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)