Нашей организацией был получен аванс. В этом же месяце часть аванса мы вернули покупателю. Какие должны быть проводки? Возврат аванса Д62.1 К51? А возврат НДС - Д68.1 К62.1? Права ли я?
Нашей организацией был получен аванс. В этом же месяце часть аванса мы вернули покупателю. Какие должны быть проводки? Возврат аванса Д62.1 К51? А возврат НДС - Д68.1 К62.1? Права ли я?
51 - 62.2 поступил аванс
76.АВ- 68.2 начислен НДС с аванса
62.2 - 51 вернули НДС
76.АВ- 68.2 сторно НДС с аванса
С учетом вот этого положения в НК (ст. 171 п. 5):
"Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные продавцами и уплаченные ими в бюджет с сумм авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), реализуемых на территории Российской Федерации, в случае расторжения соответствующего договора и возврата соответствующих сумм авансовых платежей."
мне более правильно кажется проводка
д 68-2 к 76.ав, а не сторно.
обращаю внимание, что у налоргов есть фича пользоваться словамив случае расторжения соответствующего договора![]()
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)