Здравствуйте!
Подскажите , пожалуйста!
Если товар для перепродажи приобретен в последний день месяца отчетного периода, то затраты на его приобретение переходят на следующий период, или списываются в этом?
Здравствуйте!
Подскажите , пожалуйста!
Если товар для перепродажи приобретен в последний день месяца отчетного периода, то затраты на его приобретение переходят на следующий период, или списываются в этом?
Если вы всю партию успели продать в последний день месяца, то списываются в этом же месяце, а так по мере реализации. НДС, при его наличии, принимается к вычету как будут соблюдены все условия для вычета
Вот именно что не успели реализовать, у нас вмененка, и учет по продажным ценам, а в налоговую сдается пояснительный баланс по деятельности , тогда с 90/2 счета в расходы будущих периодов списывается сразу, а если нет, то в балансе сч 42 по какой строке проставляется?![]()
Не фигурирует.в балансе сч 42 по какой строке проставляется?
По строке "Готовая продукция и товары для перепродажи" (214) указывается стоимость готовой продукции, а также товаров, приобретенных для перепродажи. Показатель по этой строке определяется путем сложения остатков по счетам 41 "Товары" и 43 "Готовая продукция", а также сложения (вычитания) дебетовых (кредитовых) остатков по субсчетам счета 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей", по которым отражены отклонения стоимости товаров для перепродажи и готовой продукции организации. А если организация ведет учет товаров по продажным ценам, то из полученной суммы необходимо вычесть сальдо счета 42 "Торговая наценка".
Ирочка, а если вмененка, что за пояснительный баланс?
Спасибо
А в следующем месяца я тогда делаю наценку?
А тогда получится что я учет веду и по продажным и по покупным ценам?
Сдается декларация по вмененному налогу и баланс по ф1 и отчет о прибылях и убытках
Ирочка, хм.. вела предприятие на УСН, ничего окромя декларации по единому налогу и декларации по взносам в ПФ не сдавали.
так-то предприятие на ЕНВД не обязано вести бух.учет.
Панта , обязательно, это на упрощенке не надо, при вмененке надо!!
разве?предприятие на ЕНВД не обязано вести бух.учет
Подскажите!!!!!!!
Можно ли в этом отчетном периоде оприходовать товары, (учет по продажным ценам), а в следующем наценку сделать?
Нельзя.Можно ли в этом отчетном периоде оприходовать товары, (учет по продажным ценам), а в следующем наценку сделать?
заблуждалась, прошу прощения...предприятие на ЕНВД не обязано вести бух.учет
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)