Добрый день!
Копирую свой вопрос с др. форума, т.к. очень нужна помощь.
Подскажите, пожалуйста, проводки по НУ для закрытия счёта 01.К. ОСНО, ПБУ 18/02 не применяем, 1С:Предприятие 8.3.
До сих пор карточка счёта выглядела следующим образом:
30.08.19 - Дт 01К / Кт 08.04.1 - отражена разница между первоначальной стоимостью по БУ и НУ без НДС авто, взятого в лизинг.
С 31.08.19 по 28.02.21 - Дт 20.01 / Кт 01.К - ежемесячно отражалось Признание в расходах лизинговых платежей (т.е. лизинговые платежи по УПД от Лизингодателя без НДС за минусом амортизации по НУ, начисляемой линейным методом и установленной сроком на 37 месяцев)
За данный период Лизингодатель выставил всё лизинговые платежи, включая аванс, которые предполагались по договору лизинга, оставался только Выкупной платёж на маленькую сумму, но тут вышло следующее:
05.03 авто было передано по Договору цессии по договорной сумме другому Лизингополучателю. Все счета, участвовавшие в лизинге, 01.03, 02.03, 76.07.1, 76.07.2, 76.07.9 закрылись. А на счёте 01.К так и остался остаток с минусом до дебету.
Если бы был выкуп авто, 01.К закрылся бы автоматически проводкой Дт 01.01 / Кт 01.К - сумма с минусом - перемещение в состав собственных ОС.
А как быть в данной ситуации? Ручная проводка по НУ? А какая, подскажите, пожалуйста!

Ответить с цитированием