×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    502

    Ошибка в декларации НДС при зачете аванса покупателя

    Добрый день, может кто подскажет, начислила ндс в аванса покупателя в декабре 2020, отгрузили товар в январе 2021, прога не зачла его,я не заметила, могу я не подавать уточненную за 1 кв 2021, а во втором квартале зачесть НДС с аванса, смущает что в книге покупок по коду 22 в графе
    дата принятия на учет товаров будет стоять 21.01.2021
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним
    Гость
    Нельзя. По зачету аванса вычеты не переносятся.

  3. Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    502
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Нельзя. По зачету аванса вычеты не переносятся.
    ясно, спасибо

  4. Аноним
    Гость
    я спокойно подала доп лист за 4 квартал и все норм

  5. Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    502
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    я спокойно подала доп лист за 4 квартал и все норм
    что значит доп лист, не догоняю

  6. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    Цитата Сообщение от Василек2008 Посмотреть сообщение
    что значит доп лист,
    корректировку прошлых периодов можно подавать в виде доп.листов.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  7. Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    502
    ZZZhanna, спасибо
    почитала, что
    Пунктом 1.1 ст. 172 НК РФ установлена специальная норма о порядке применения вычетов НДС по приобретенным товарам, работам и услугам. Она не распространяется на порядок применения поставщиками вычетов НДС, ранее уплаченных в бюджет с авансов, полученных от покупателей
    буду подавать уточненку

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)