Добрый день!
Посмотрела здесь статьи и вопросы, но чёткого ответа так и не нашла.
Вопрос: я - ИП на УСН 6%, работаю без НДС. Пришёл счёт от контрагента за услуги с выделенным НДС и указанием, какое должно быть назначение платежа "Оплата услуг 1111 руб., в том числе НДС 111 руб." До этого я всегда платила всем и отмечала в платёжках "НДС не облагается", в назначении платежа указывала только само основание - договор, счёт. От партнерских бухгалтерий и банка вопросов не поступало.
Подскажите, пжлст, как в итоге платить правильно - что указывать мне в моей платёжке, если мне пришёл счёт с выделенным НДС?

Ответить с цитированием



