Клиенты перечислили фирмеА авансы под оказание услуг.
ФирмаА не может оказать эти услуги, не хочет возвращать деньги, а заключает договор о переводе долга и обязательств с фирмойБ (клиенты согласие дают)
Дальше мысли кончилисьПроводки, налоги?
1. ФирмаА получила аванс 51 - 62-2, начислила НДС с аванса 76/ав - 68-2
Теперь перевела свой долг перед покупателями
62-2 - 76/фирмаБ
76/фирмаБ - 51
Так?
А НДС куда девать? Его можно к вычету поставить?
2. ФирмаБ получила от фирмыА чужие авансы и далее будет под них оказывать клиентам услуги
51 - 76/фирмаА
если на ОСНО НДС надо начислить? Но проблема еще и в том, что фирмаБ на упрощенке...
3. Клиенты платили фирмеА, выделяя в платежках НДС. Теперь они просто получат от фирмыБ документы без НДС и все? Или я чего-то не догоняю?
4. А реализация при переводе долга у кого-то (фирмаА или Б) возникает?


Проводки, налоги?
