×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. Lud223
    Гость

    НДС к возмещению с аванса

    Здравствуйте.
    Как-то раньше не сталкивалась с авансами.
    Оплатили поставщику в декабре, товар ещё не забрали. Счёт-фактуру на аванс получили.
    Я её провела по коду 02 в книге покупок, только вместо даты принятия на учет вписала дату уплаты налога (дату и номер п/п).
    В общей сумме в книге покупок она проходит.
    При заполнении декларации по НДС в строке 120 поставила итоговый вычет по книге покупок,
    а в том числе (так в декларации сказано) - строка 130, куда я ставлю НДС с аванса.
    Но программа суммирует строку 120 и 130.
    Как правильно нужно делать, должна ли я показывать этот НДС с перечисленного аванса в строке 130?
    Тогда что в строке 120, минусовать этот аванс из общего вычета по книге продаж?

    Заранее спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. Lud223
    Гость
    Книги покупок, извиняюсь

  3. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    Цитата Сообщение от Lud223 Посмотреть сообщение
    вместо даты принятия на учет вписала дату уплаты налога (дату и номер п/п).
    Это не вместо должно быть, в другой графе ("Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога")

    Цитата Сообщение от Lud223 Посмотреть сообщение
    в строке 120 поставила итоговый вычет по книге покупок
    Сами поставили? Итоговый вычет вообще то по строке 190

    Цитата Сообщение от Lud223 Посмотреть сообщение
    Но программа суммирует строку 120 и 130
    Так писавшие программу, вероятно, читали названия строк
    Цитата Сообщение от Lud223 Посмотреть сообщение
    должна ли я показывать этот НДС с перечисленного аванса в строке 130?
    Да

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)