×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. Аноним
    Гость

    Возврат качественного товара

    сдаем НДС, подтвердили 0 ставку НДС в срок. есть сумма реализации 900 000, ставка подтверждена. Но в декабре часть товаров нам вернули (на 50000), у себя в Беларуси сдали заявления на сумму реализации 850 000 (минусовали возврат). У меня в декларацию по НДС встает сумма реализации 900 000, хотя возвраты я провела. Это верно? или возвраты должны отражаться в декларации тоже?
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним
    Гость
    на возвраты я сделала корректировочный счет-фактуру.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)