×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. Клерк
    Регистрация
    01.07.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    29

    Правильный-неправильный ОКТМО

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по ситуации.
    Организация зарегистрирована в октябре 21г. ОКМТО (условно) - 11111.
    1. Декларация по НДС (первая в жизни организации) сдана с правильным ОКТМО 11111, а платеж в январе (1/3 от НДС 4 кв.21) заплачен по неправильному ОКТМО 22222.
    При этом в карточке налоговой (по справке о состоянии расчетов и выписке) и начисление и уплата сделаны на неправильный ОКТМО 22222.
    С каким ОКТМО платить по 1/3 в феврале и марте? С каким ОКТМО сдавать декларацию за 1кв. 22г. (и платить за 2 кв.)?
    2. Страховые (ПФР, ФСС,..) в ноябре (с зп за октябрь), декабре и январе так-же платились с неправильным ОКТМО 22222.
    Расчет сдан с правильным ОКТМО 11111.
    В карточке в налоговой и начисления и оплата - на неправильный ОКТМО 22222.
    С каким ОКТМО платить дальше (в феврале за январь и т.д. и с каким ОКТМО сдавать расчет за 1 кв. 22г.?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    естественно, сдавать отчеты и платить нужно на правильный ОКТМО. Платежи с неправильным ОКТМО уточнить. По поводу отражения отчетов на неправильный ОКТМО - иногда бывает достаточно дозвониться в налоговую, если повезёт дозвониться))
    А так - пишите обращение с требованием отразить отчет на том ОКТМО, которое в нем указано.
    Вы на всякий случай уточните - вдруг у вас ОКТМО поменялось, редко какая налоговая сама переносит отчеты на неправильный ОКТМО (хотя у меня такое было).
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)