Подскажите, как отразить использование директором оплат по корпоративной карте? Ну, т.е. он тратит на какие-то хозрасходы, приносит чеки. А как отразить эту оплату корпкартой? Ведь по сути он не получает деньги под отчет, он просто пользуется деньгами р/с....
И еще в 1с, перевод между счетами (с основного р/с на счет корпкарты) не делает никакой проводки при загрузке выписки - ну, ок сумма не меняется - перевод между счетами. Но когда дир платит корп. картой, то тоже никакой проводки 1с не делает. Выписка загружается без проводки, тип операции "Снятие наличных". Как нужно сделать, помогите пожалуйста.


