Добрый день!
В программе у меня не формируюся почему-то документы по авансовым счет-фактурам. Придется делать вручную.
В декабре мы перечислили аванс за товар поставщику. Они нам сделали счет-фактуру на аванс датой оплаты
(допустим, оплата была 10.12.21 в сумме 100 тыс.руб., счет-фактура АВ/01 от 10.12.21 на сумму 100 тыс. руб., в т.ч. НДС 20/120). Мы приняли к зачету НДС по этой сч.ф.
Товар по этой сч.ф. пришел в два этапа, например: 01.02.22 - 30 тыс.руб., 15.03.22 - 70 тыс. руб.
Я провожу эти приходные ТН и сч.ф. в книге покупок, как обычно
В книге продаж при восстановлении НДС я должна указать:
1. КВ 21 -?
2. в графе контрагенты свою же организацию -?
3. Дату и номер счет-фактуры продавца какую ставить?
4. нужно ли делить строчку на две, т.к. товар пришел разными датами?
Заранее спасибо

Ответить с цитированием
