Разъясните пожалуйста следующую ситуацию:
В конце сентября (29 и 30 числа) были «отгружены» услуги. Есть подписанные акты. Оплатили их в октябре.
Нужно ли начислять НДС с этих «отгрузок» к увеличению за сентябрь? Если фирма использует метод начисления НДС по оплате.
Почему спрашиваю? Да потому, что 1С начисляет НДС к уплате. А если сделать эти акты не проведенными (как будто не «отгружали»), то сумма НДС к уплате уменьшается.
Спасибо.


