×
Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 91 по 107 из 107
  1. #91
    Ясная Ясная вне форума
    Клерк
    Регистрация
    17.11.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    199
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Все три пункта не надо было вообще указывать в уведомлении. По НДС и прибыли уведомления не подаются, а взносы за ноябрь по РСВ начислят
    Подскажите, пож. как теперь подать корректировочное уведомление, если в первоначальном уведомлении указала отдельными строками: в первой строчке страховые взносы за январь 2023 (период указала январь 2023, кбк единого тарифа по страховым взносам с 2023г), во второй строчке указала кбк ПФР (2022г) и период в уведомлении январь 2023г - указана сумма взносов ПФР за ноябрь-декабрь 2022, в третьей строчке кбк ФФОМС и период январь 2023г сумма взносов за ноябрь-декабрь 2022г

  2. #92
    Ясная Ясная вне форума
    Клерк
    Регистрация
    17.11.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    199
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Уведомление.png 
Просмотров:	0 
Размер:	37.9 Кб 
ID:	63634 скрин к сообщению выше

  3. #93
    Ясная Ясная вне форума
    Клерк
    Регистрация
    17.11.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    199
    Цитата Сообщение от Ясная Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Уведомление.png 
Просмотров:	0 
Размер:	37.9 Кб 
ID:	63634 скрин к сообщению выше
    я правильно поняла что из уведомления надо убрать суммы, которые относятся к 2022 году? и отправить уведомление только с суммой СВ, исчисленные за январь 2023 года, верно?

  4. #94
    Elmira-buhgalter Elmira-buhgalter вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.11.2022
    Сообщений
    20
    Добрый день, знатоки.
    Подскажите ответ по такому вопросу:
    Нужно сдать уточняющее Уведомление за май.

    Исходные данные первого уведомления:
    НДФЛ (допустим) 70 р
    Страховые -150 р

    Сейчас в уточняющем Уведомлении надо разбить НДФЛ на обособку и головное (добавив сумму, так как было доначисление задним числом).

    Собственно,вопрос:
    1. Страховые указываем в новом Уведомлении? Сумма не меняется.
    2. НДФЛ пишу:
    ОКТМО головного-30
    ОКТМО ОП - 70.



    Верно?

    3. Либо вообще не трогать, так как сдаем отчетность.
    Последний раз редактировалось Elmira-buhgalter; 19.07.2023 в 10:40.

  5. #95
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    3.

  6. #96
    Elmira-buhgalter Elmira-buhgalter вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.11.2022
    Сообщений
    20
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    3.
    Благодарю.

  7. #97
    Аноним
    Гость
    Добрый день! ИП доходы УСН сдает уведомление на тех же бланках, что и в первом квартале КНД 1110355? Какой код периода за 2 квартал пишем? Сумма только за 2 квартал, первый не включаем, без копеек округляем?

  8. #98
    Аноним
    Гость

    несколько уведомлений отдельно по разным налогам

    Можно сдать несколько уведомлений по разным налогам ( разным КБК)?
    По причине:
    Нужно сдать уведомление по УСН на уменьшение: сумма с минусом. 1С еще не сделала такое чудо, поэтому планирую сдать его позже отдельно , после выпуска и установки обновления.( За сроки сдачи -как понимаю- сейчас нет пеней+штрафов)
    А по НДФЛ за период сдать сейчас до 25 июля.

  9. #99
    бух2007 бух2007 вне форума
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Можно сдать несколько уведомлений по разным налогам ( разным КБК)?
    можно

  10. #100
    Arhimed0 Arhimed0 вне форума
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,377
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Можно сдать несколько уведомлений по разным налогам ( разным КБК)?
    можно
    комплектацию можно сдавать как угодно. лишь бы всё в срок успеть

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    По причине:
    не важно причины. Достаточно того что налогоплат так хочет - он считает, что ему так удобнее

  11. #101
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    можно
    комплектацию можно сдавать как угодно. лишь бы всё в срок успеть

    Вот в срок -то как раз , похоже, не успеть из-за отсутствия обновления 1С. Поэтому хочу сдать уведомление на минус по УСН позже срока, как получится.

  12. #102
    Arhimed0 Arhimed0 вне форума
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,377
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    не успеть из-за отсутствия обновления 1С.
    ну.... если очень нужно сплавить отчёт, то свет клином не стал именно на задержке с обновлением какой-то 1сцы. Такую гадость можно просто сформировать сразу в своей системе ТКСа. Лишь бы на стороне ФНСа такие вещи принимались

    ну и если уж так приспичило что бы и в программе были сформированы все отчёты которые были отправлены, то потом после обновления, можно будет и туда или подгрузить, или сформировать .
    Тем более что там такой отчёт.... период, налог, да сумма. Да если бы дело было только в ЭТОМ отчёте, то он вручную на листочеке быстрее формируется чем с программами! которые ещё и перепроверять приходится - ибо что творится в этом году.... фиг кто разберёт, налажено ли уже окончательно, да и вообще что откуда тянется.
    Это нам так учёт облегчили, и всю отчётность с её порядком

  13. #103
    Старый ворчун Старый ворчун вне форума
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,784
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    ну.... если очень нужно сплавить отчёт, то свет клином не стал именно на задержке с обновлением какой-то 1сцы. Такую гадость можно просто сформировать сразу в своей системе ТКСа. Лишь бы на стороне ФНСа такие вещи принимались

    ну и если уж так приспичило что бы и в программе были сформированы все отчёты которые были отправлены, то потом после обновления, можно будет и туда или подгрузить, или сформировать .
    Тем более что там такой отчёт.... период, налог, да сумма. Да если бы дело было только в ЭТОМ отчёте, то он вручную на листочеке быстрее формируется чем с программами! которые ещё и перепроверять приходится - ибо что творится в этом году.... фиг кто разберёт, налажено ли уже окончательно, да и вообще что откуда тянется.
    Это нам так учёт облегчили, и всю отчётность с её порядком
    +
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  14. #104
    Аноним
    Гость

    корректировочное уведомление

    Перелопатила форумы и всякое)) прошу помощи.
    Отправлено уведомление с двумя налогами - НДФЛ и страховые взносы.
    Сумма НДФЛ изменилась.
    Корректировку отправлять по НДФЛ с верной суммой - это понятно.
    Что делать со страховыми? (в первоначальном ошибки по ним нет)

    в первоначальном:
    НДФЛ 100руб
    Страховые 100руб

    Корректировка:
    НДФЛ 200руб
    Страховые 100руб

    или Корректировка (вариант 2):
    НДФЛ 200 руб
    Страховые вообще не указываем

  15. #105
    Arhimed0 Arhimed0 вне форума
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,377
    Всем привет.
    Посоветоваться....


    Решился уплатить страх взносы за декабрь в декабре. Ну и втюхать им Уведомление по этой сумме.
    Как думаете: Уведомление нужно им представить по отношению к дате уплаты: уведомление раньше или позже даты уплаты? или без разницы?

    Наверное, всё же на денёк попозже?? Что бы суммы уже были на ЕНС в переплате, а получив Уведомление они их и разнесли. ПРавильно мыслю?

    Или в этом вопросе нет разницы со всем остальным порядком?
    Если Уведомление раньше, то они получив его, ждут поступления денег, которые как только поступили, так сразу и зачтутся....

    или всё же по декабрьским взносам и Уведомлениям по ним не то что по всему остальному?
    Последний раз редактировалось Arhimed0; 23.12.2023 в 12:11.

  16. #106
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    Наверное, всё же на денёк попозже?? Что бы суммы уже были на ЕНС в переплате, а получив Уведомление они их и разнесли. ПРавильно мыслю?
    Я сначала отправлю деньги, а потом - уведомление. Неизвестно, как сработает программа в этом случае, так что пусть будет положительное сальдо, а потом уже уведомление.

  17. #107
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте. Как можно подать уведомление по НДФЛ? ООО на УСН 15%, отчетность сдавали на бумаге, не понимаю как подать через личный кабинет.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)