×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Stasya13 Stasya13 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2009
    Сообщений
    315

    Счет-фактура на аванс при корректировке долга

    Добрый день.
    Мы как покупатели должны были 200тр фирме А.
    Фирма А должна была нам как наш покупатель тоже 200тр
    Мы сделали корректировку долга, в соответствии с ней получилось что мы фирме А ничего не должны. А перед фирмой А (как наш покупатель) у нас образовался долг. Т.е данная сумма у нас высвечивается как аванс полученный от фирмы А.
    Вопрос- надо ли было выставить счет-фактуру на аванс на сумму 200тр при оформлении данной корректировке долга. Но данная сумма так и висит, т.е. мы фирме А не продали еще свой товар.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    tv06 tv06 вне форума
    Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,237
    ничего не понятно, корректировку долга оформили актом взаимозачета? если да - почему остался аванс? акт взаимозачета раньше оплаты? или позже??в зависимости от даты и решайте вопрос -нужна сч ф на аванс или нет - при оплате аванса в течении 5 дней вы обязаны выписать сч ф. Если вы обязаны поставить товар - то акт взаимозачета проводить нет смысла - т к обязаны будут вам оплатить долг.

    совершенно не понятны ваши взаиморасчеты

  3. #3
    Stasya13 Stasya13 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2009
    Сообщений
    315
    да. корректировку долга оформили актом взаимозачета. Получается что данная сумма встала по кредиту счета 62 ( а с дебета сч 60 списалась)., т.е. как будто бы это аванс от покупателя нам поглучилось. Продажи не было, и в этом году будет только в конце года. А корректировка долга прошла сентябрем 2022года. Вопрос в том, должны ли мы были выставить счет-фактуру на аванс. Если да, то придется сдавать НДС уточненную и данную сч-фактуру засовывать в книгу продаж.

  4. #4
    gnews gnews вне форума
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Здравствуйте.

    Цитата Сообщение от Stasya13 Посмотреть сообщение
    Мы как покупатели должны были 200тр фирме А.
    д 10,41,20...- к 60.01 200 тыс.

    Цитата Сообщение от Stasya13 Посмотреть сообщение
    Фирма А должна была нам как наш покупатель тоже 200тр
    д62.01 -к 90.1 200 тыс.

    Взаимозачёт: корректировка долга ,
    вид операции: зачёт задолженности
    д60.01 -к 62.01 200 тыс.


    Цитата Сообщение от Stasya13 Посмотреть сообщение
    Вопрос- надо ли было выставить счет-фактуру на аванс на сумму 200тр при оформлении данной корректировке долга. Но данная сумма так и висит, т.е. мы фирме А не продали еще свой товар.
    У вас есть взаимные задолженности, причём, на одну и ту же сумму. Авансу взяться неоткуда. Проверьте правильность заполнения документа "корректировка долга".

  5. #5
    Stasya13 Stasya13 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2009
    Сообщений
    315
    Я не совсем правильно сформулировала. Фирма А нам должна была 200 т.р по договору перевести как аванс в счет предстоящей поставки.
    Получается актом корректировки я эту сумму перенесла, и получается что мы им должны 200 т.р. либо поставить товар. Но товар то будем отправлять почти через пол года . Отсюда и аванс возник.
    Проводки получились
    Д10 К60,01 - купили у них материал себе
    Д 60,01 К 62,02 - актом взаимозачета перенесли сумму.

    Потом еще были:
    Д51 К 62,02 - поставщик перечислил аванс (Здесь понятно что надо сч-ф на аванс выставить)

    Вопрос: По акту корректировки нужно ли выставить сч-ф на аванс?
    Продажи мы им так и не делали еще

  6. #6
    tv06 tv06 вне форума
    Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,237
    Цитата Сообщение от Stasya13 Посмотреть сообщение
    Я не совсем правильно сформулировала. Фирма А нам должна была 200 т.р по договору перевести как аванс в счет предстоящей поставки.
    Получается актом корректировки я эту сумму перенесла, и получается что мы им должны 200 т.р. либо поставить товар. Но товар то будем отправлять почти через пол года . Отсюда и аванс возник.
    Проводки получились
    Д10 К60,01 - купили у них материал себе
    Д 60,01 К 62,02 - актом взаимозачета перенесли сумму.

    Потом еще были:
    Д51 К 62,02 - поставщик перечислил аванс (Здесь понятно что надо сч-ф на аванс выставить)

    Вопрос: По акту корректировки нужно ли выставить сч-ф на аванс?
    Продажи мы им так и не делали еще
    да - счет-фактуру нужно выписать датой акта взаимозачета

  7. #7
    Stasya13 Stasya13 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2009
    Сообщений
    315
    Цитата Сообщение от tv06 Посмотреть сообщение
    да - счет-фактуру нужно выписать датой акта взаимозачета
    Спасибо!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)