×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    alexbars alexbars вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2005
    Сообщений
    222

    Помогите! Авансы полученные и выданные

    Помогите, пожалуйста, начинающему бухгалтеру. Совсем запуталась с авансами. Работаю в 1С. Общий режим налогообложения.
    Получили от заказчика аванс в июле 60 000 р. Сделала с/ф на аванс выданный. Через три дня перечислили аванс поставщику с половины суммы полученного аванса. В конце июля занесла сумму аванса полученного в книгу покупок. В августе опять получили аванс и перечислили аванс. В сентябре получили очередной аванс от заказчика и в конце месяца закрыли эту работу. Сделала "Оказание услуг" на общую сумму полученных авансов, занесла в журнал покупок как зачет аванса.
    Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать на последний полученный в сентябре аванс с/ф на аванс или выдать просто с/ф на общую сумму полученных авансов от заказчика.
    И что делать с авансами выданными поставщику, нужны ли какае-нибудь дополнительные проводки кроме выписки?
    В декларации по НДС ставятся и авансы полученные и одновременно выручка по реализации (работ, услуг) так как работа закрыта. Помогите!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    inna_kio inna_kio вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.09.2005
    Сообщений
    29
    На все полученные авансы делайте счет-фактуру (2 экз) и регистрируйте в книге продаж. На авансы выданные вами счет-фактура не делается, только проводка Д60 К51. После того, как тот, кто выполнил для вас работы передаст вам счет-фактуру, вы зарегистрируете ее в книге покупок. Далее, как я поняла, вы эти выполненные работы оформляете актом для другой фирмы и выписываете в общем порядке счет-фактуру на выполненные работы, который регистрируется в книге продаж. Таким образом у вас закроется полученный аванс. А вот вторые экземпляры сч-фактур на полученные авансы вы должны зарегистрировать в книге покупок и подшить в журнал учета полученных счетов-фактур.
    Надеюсь, что ничего не напутала.

  3. #3
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    На все полученные авансы делайте счет-фактуру (2 экз)
    1 экземляр. В книге покупок потом просто региструется, но бумажка лежит среди выданных счетов-фактур.
    В декларации по НДС ставятся и авансы полученные и одновременно выручка по реализации (работ, услуг) так как работа закрыта.
    Да, и авансы полученные, и выручка, и еще НДС к зачету по авансам.

  4. #4
    alexbars alexbars вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2005
    Сообщений
    222
    Огромное спасибо за помощь, но я не очень поняла (плохо быть бестолковой) - с/ф на аванс нужно заносить и в книгу продаж и в книгу покупок?
    Например:
    01.07.05 - получен аванс 100 000 р. (сделан с/ф на аванс и заносим его в книгу продаж)
    01.08.05 - получен аванс 50 000 р. (с/ф на аванс и книга продаж)
    27.09.05 - получен аванс 65 000 р. (с/ф на аванс и книга продаж). После получения последнего аванса закрыли работу.
    Раньше работала в другой бух. программе и 1С для меня пока не очень понятна, хотя изучаю их прилагаемую литературу.
    Если не трудно, кто-нибудь подскажите порядок моих действий. Заранее благодарю.

  5. #5
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    После получения последнего аванса закрыли работу.
    Вот в этот момент - счет-фактура на все работы (215000р) и в книгу продаж ее.
    А на основании ранее выписанных счетов-фактур на аванс три записи в книгу покупок (всего на 215 тыс.)

  6. #6
    alexbars alexbars вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2005
    Сообщений
    222
    Огромное спасибо, а в форме по НДС получится и реализация на сумму 215 000 р. и авансы полученные на эту сумму?

  7. #7
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Огромное спасибо, а в форме по НДС получится и реализация на сумму 215 000 р. и авансы полученные на эту сумму?
    Да. Только в декларации вы реализацию пишете без НДС (182203,39* 18% = НДС), а авансы с НДС (215000 *18%/118%= НДС)

  8. #8
    alexbars alexbars вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2005
    Сообщений
    222
    Большущее спасибо, Январь. Наконец-то разобралась. Успехов Вам и всем-всем-всем.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)