Добрый вечер. Прошу помощи уважаемых бухгалтеров и клерков. В середине месяца произошла реорганизация (преобразование АО в OOO). Сдаем две декларации. По первой мне понятно - сдает ООО за АО с пометкой на титульном листе, включая все операции до момента реорганизации. Вторая декларация - ООО за себя, операции начиная с момента после реорганизации. Обе декларации первичные? По первой декларации будет огромная сумма к уплате, так как получали авансы в начале месяца. А отработка авансов идет последним числом месяца, то есть уже в момент ООО, значит там будет НДС к возмещению? Что будет отражено в ЛК после сдачи двух деклараций? И еще заранее вопрос - в деятельности много авансов и выданных, и полученных, при этом переходящих за рамки одного квартала. Как этот момент учесть при переносе остатков?
Очень надеюсь на ваши советы, спасибо

Ответить с цитированием