×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. Аноним
    Гость

    Декларации по НДС при реорганизации в середине месяца

    Добрый вечер. Прошу помощи уважаемых бухгалтеров и клерков. В середине месяца произошла реорганизация (преобразование АО в OOO). Сдаем две декларации. По первой мне понятно - сдает ООО за АО с пометкой на титульном листе, включая все операции до момента реорганизации. Вторая декларация - ООО за себя, операции начиная с момента после реорганизации. Обе декларации первичные? По первой декларации будет огромная сумма к уплате, так как получали авансы в начале месяца. А отработка авансов идет последним числом месяца, то есть уже в момент ООО, значит там будет НДС к возмещению? Что будет отражено в ЛК после сдачи двух деклараций? И еще заранее вопрос - в деятельности много авансов и выданных, и полученных, при этом переходящих за рамки одного квартала. Как этот момент учесть при переносе остатков?
    Очень надеюсь на ваши советы, спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним
    Гость
    Добрый вечер. Разбираюсь с декларациями, прошу совета в наиболее важном для меня вопросе - если по предшественнику НДС к уплате (получили авансы), а вся отработка пришлась на правопреемника (возмещение), то как лягут декларация в ЛК? не потребуется ли оплата по декларации с итоговой уплатой всей суммы по ней, пока камералка будет проверять декларацию к возмещению? Итоговая сумма по двум декларациям - к уплате. Спасибо

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)