×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. Клерк
    Регистрация
    29.03.2010
    Сообщений
    387

    Расчет о доходах, выплаченных иностранным организациям

    Добрый день! Видел, что недавно была создана такая тема, но ответов не нашел.
    ООО на УСН. Занимается международными перевозками. Платит в КНР, Турцию - с обеими странами действует соглашение об избежании двойного налогообложения. Оплата идет за перевозку груза конечному получателю.
    Вопрос - как корректно заполнить? Какие разделы заполнять в данном случае?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    07.11.2017
    Сообщений
    100
    А вы в КНР и Турцию именно за перевозки платите? Не за ТЭУ?

  3. Клерк
    Регистрация
    29.03.2010
    Сообщений
    387
    Вообще платежи у нас по договору транспортной экспедиции. В назначении пишем: оплата за международную перевозку / фрахт.

  4. Клерк
    Регистрация
    07.11.2017
    Сообщений
    100
    ТЭУ в ст.309 НК не поименованы, соответственно, в РФ налогом на прибыль не облагаются, вне зависимости от действия соглашений об избежании двойного налогообложения. В отчете это раздел 4, код дохода 25.
    То, что вы некорректно назначение платежа заполнили, плохо конечно, но на суть оказанной вам услуги не влияет.

  5. Клерк
    Регистрация
    29.03.2010
    Сообщений
    387
    Кипинг, спасибо! В общем в итоге именно так и сдали - 4 раздел и 25 код. Доки никакие не прикладывали, надеемся - что ничего не до запросят.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)