×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Наталья_
    Гость

    Вопрос НДС - придётся ли мне сдавать уточнёнку?

    Я полный профан в бухгалтерии. Начали деятельность во II квартале, получили заказ, выполнили работу и выставили счёт и счёт-фактуру, денежки же нам по этому счёту перечислили только в III квартале. Декларацию по НДС за II квартал сдали пустую, и вот по этому поводу возникли большие сомнения... Заплатили НДС уже в октябре, а вот по поводу куда я ту сумму должна была сунуть - хочу спросить у вас.
    Да, НДС и прибыль сделала в учётной политике "по оплате"
    Обороты пока небольшие, поэтому и НДС сдавать будем поквартально
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Забегалло Аватар для DIR
    Регистрация
    28.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,800
    Какие сомнения?
    Как учет НДС ведете: по оплате или по отгрузке? Если по отгрузке - делайте уточненку. Если по оплате - все правильно.

  3. #3
    Наталья_
    Гость

    Помогите

    Цитата Сообщение от DIR
    Какие сомнения?
    Как учет НДС ведете: по оплате или по отгрузке? Если по отгрузке - делайте уточненку. Если по оплате - все правильно.
    Да? Спасибо! А то моя 1С считает по-другому почему-то
    А что по оплате я специально написала в конце 1-го сообщения, знала что будут спрашивать

  4. #4
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    А Вы в 1С в учетной политике поставьте, что НДС по оплате и будет Вас щастье.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Svetishe
    А Вы в 1С в учетной политике поставьте, что НДС по оплате и будет Вас щастье.
    Так в том то и дело что поставила А эта штука мне всё равно вот так вот посчитала.

  6. #6
    Наталья_
    Гость
    Это была я

  7. #7
    Клерк Аватар для Панта
    Регистрация
    01.07.2005
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    3,469
    Наталья_, в счете-фактуре поставьте счет 76.Н, в свойствах договора уберите галочку "использовать докум. по договору для автом.формирования КУ и КП", когда пришла оплата - на основании выписки - запись книги продаж введите.

  8. #8
    Наталья_
    Гость
    Цитата Сообщение от Панта
    Наталья_, в счете-фактуре поставьте счет 76.Н, в свойствах договора уберите галочку "использовать докум. по договору для автом.формирования КУ и КП", когда пришла оплата - на основании выписки - запись книги продаж введите.
    Спасибо, не знала что так надо! Пока что правда только из декларации НДС за II квартал убрались данные, а в новой ещё не появились Сейчас убегаю сдавать то что есть (вручную) а попозже сегодня доделаю что не так.

  9. #9
    Наталья_
    Гость
    Панта
    Спасибо, всё получилось!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)