Я полный профан в бухгалтерии. Начали деятельность во II квартале, получили заказ, выполнили работу и выставили счёт и счёт-фактуру, денежки же нам по этому счёту перечислили только в III квартале. Декларацию по НДС за II квартал сдали пустую, и вот по этому поводу возникли большие сомнения... Заплатили НДС уже в октябре, а вот по поводу куда я ту сумму должна была сунуть - хочу спросить у вас.
Да, НДС и прибыль сделала в учётной политике "по оплате"
Обороты пока небольшие, поэтому и НДС сдавать будем поквартально





Сейчас убегаю сдавать то что есть (вручную) а попозже сегодня доделаю что не так.