Уважаемые клерки! Подскажите пожалуйста. У нас в 2005 году нет реализации внутри страны, т.е. все идет на экспорт. в декларациях по 0 ставке я ранее ставила к возмещению только суммы НДС по товару и услугам. Но есть еще также НДС по покупке техники, оборудования, ПК и т.п., которые я не ставила к возмещению. как теперь лучше сделать. Подать уточненную декларацию по 0 ставке за те периоды в которых была приобретена техника и поставлена на учет, либо в декларацию основную за 3 квартал. Декларации за те периоды уже подтверждены. Я еще вариант у меня назревает выездная проверка по НДС и если все оставить все как есть может ли инспектор самостоятельно при выездной проверке доначислить НДС к возмещению.

