Добрый день! В ОСВ по 10.21 красная разница БУ-НУ в -18000 руб. (техника)
В 10.21.1 в дебете есть сумма и в НУ, и в БУ.
В 10.21.2 в кредите она только в НУ.
В эксплуатацию еще не отдавали.
Приобреталась по корп.карте (=за нал), занесена в авансовый отчет 31.03, но не во вкладку "Товары", а во вкладку "Прочее" (счет затрат указан 10.21.1).
Как убрать красную разницу?


Ответить с цитированием
