Добрый день! В ооо в 24г были нерезиденты-иностранцы, в декабре они стали резидентами, но мы и за декабрь удержали и перечислили НДФЛ по ставке 30% и даже сдали 6-НДФЛ где указали, что они нерезиденты. Данные физ.лица пойдут в ИФНС на возврат НДФЛ.
Подскажите, пожалуйста, обязательно ли ООО нужно корректировать 6-НДФЛ и 2НДФЛ (для работника), где выделять излишне удержанный НДФЛ и пересчет на ставку 13%? Или мы можем сдать со ставкой 30%, а работник уже сам пойдет со своими документами подтверждать, что он резидент и ИФНС уже сама будет устанавливать статус резидента и выплачивать излишне удержанный НДФЛ?

Ответить с цитированием