Продали продукцию собственного производства в Белоруссию. Теперь заполняю декларацию по НДС и декларацию по НДС 0% и меня начали терзать сомнения: не пытаюсь ли я получить вычет по входящему НДС дважды. Я ведь уже указал все вычеты по оплаченным материалам в п.7 раздела 2.1. декларации по НДС. Если я ещё раз укажу вычеты, приходящиеся на реализацию в Белоруссию, в п.4 раздела 1 декларации по НДС 0%, то их, т.е. эти вычеты, кто-нибудь в налоговой станет ли складывать? Или вычеты в декларации по НДС 0% указаны справочно и в расчетах не используются? Или мне уменьшить вычеты в основной декларации на сумму вычетов в декларации по НДС 0%? Вопросы какие-то дурацкие возникают с этой Белоруссией.



