Здравствуйте) Просьба помочь с заполнением налогового расчета. в 1 квартале была оплата в Респ. Беларусь за участие в семинаре( на территории респ.Беларусь). Помимо этих платежей есть платежи за товар иностр. компаниям. Поэтому отчитываемся по этому отчету, обычно по разд.5. 1с заполняет оплату за участие в разд. 4 (и не нашла никакой настройки, чтобы например не заполнять по этой оплате). Но мне не понятно, какие коды указывать тогда п подразд.4.2 стр 030. Мое предположение - указать там код 40, далее по стр. 100 указать - иное. и написать фразу из письма ФНС ШЮ-4-13/5215@ от 03.05.2024 о том, что "Доходы иностранных организаций, получаемые от выполнения работ и оказания услуг на территории иностранного государства, в соответствии со статьей 309 Кодекса не являются доходами от источников в Российской Федерации" Подскажите, может кто сталкивался. Верно или что делать?
