×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. Клерк Аватар для sunko
    Регистрация
    11.04.2008
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    80

    76.ВА, НДС возврат

    Добрый день!
    Мы поставщику возвращаем товар, например 1 позицию, которую они раньше поставляли в большой накладной, они делают корректировочный с/ф . И на эту же сумму маленькую оформляют с/ф на аванс , у них же предоплата на счете (всегда большая предоплата поставщику). А мы только ВА берем с оплат, маленьких сумм этих у нас нет, а их куча. И когда 76.ВА закрывается то у них ниже по датам остаются эти маленькие суммы не закрытые , а итоговая сумма на конец квартала 76.ав сходится между нами, сверки подписаны тоже.
    Авансы закрываются постепенно по датам (к накладным не привязаны) в начале квартала эти сумму у поставщика туда-сюда, а на рубеже СФ где у нас начинается расхождение ниже по датам эти суммы не закрыты. Поставщик дал свои книги, и именно на эти суммы не идет. Сейчас автотребование, что поставщик восстановил аванс свой а мы нет, да и в следующих кварталах тоже самое будет повторяться.
    Прошу помощи
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    30.09.2011
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    570
    А как у вас учет организован? Спросите у Поставщика,и начинайте учет как он ведет.

    Например, Договор один и много, много спецификаций у вас должны быть отдельно в программе, если у вас оплата идет по спецификациям и т.д. У каждого свой учет. И кого-то прям вот по накладным, несмотря что даже одна спецификация.

    Я тоже один раз попала в такую ситуацию, когда Поставщик по накладной не довез одну позицию, я закрыла Аванс в целом по спецификации, а они учет ведут "другой".

  3. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от sunko Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Мы поставщику возвращаем товар, например 1 позицию, которую они раньше поставляли в большой накладной, они делают корректировочный с/ф . И на эту же сумму маленькую оформляют с/ф на аванс , у них же предоплата на счете (всегда большая предоплата поставщику). А мы только ВА берем с оплат, маленьких сумм этих у нас нет, а их куча. И когда 76.ВА закрывается то у них ниже по датам остаются эти маленькие суммы не закрытые , а итоговая сумма на конец квартала 76.ав сходится между нами, сверки подписаны тоже.
    Авансы закрываются постепенно по датам (к накладным не привязаны) в начале квартала эти сумму у поставщика туда-сюда, а на рубеже СФ где у нас начинается расхождение ниже по датам эти суммы не закрыты. Поставщик дал свои книги, и именно на эти суммы не идет. Сейчас автотребование, что поставщик восстановил аванс свой а мы нет, да и в следующих кварталах тоже самое будет повторяться.
    Прошу помощи
    просто в конце квартала попросите у поставщика ОСВ по 62.02 в разрезе договоров и документов и подгоняйте свой 60.02 под их данные или изначально узнайте их принцип закрытия авансов и документов реализации, это может быть как в хронологическом порядке так и по заказам

  4. Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    Анжелика Ник, присодинюсь к пожеланию. Автотребование если мелкие суммы это вы попали конечно. очень трудно теперь восстановить,чтобы их книга продаж и ваша покупок по 76.ВА совпали

  5. Клерк
    Регистрация
    10.12.2013
    Сообщений
    223
    Я, видимо, попала в похожую ситуацию, работаем с постоянным поставщиком, во втором квартала 2024 года приняли к вычету их авансовую с/ф,
    допустим № 111, по этой оплате отгрузка до сих пор не состоялась, там сложные обстоятельства, но, оказалось, что они эту сумму приняли в зачет по другой отгрузке, по которой была совсем другая оплата и тоже выставлен авансовый с/ф в 4 квартале 2024. Теперь налоговая задает вопросы, почему мы также не восстановили этот ндс по с/ф № 111. Получается, поставщик мог так зачесть?

  6. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    Цитата Сообщение от Levkoya Посмотреть сообщение
    Получается, поставщик мог так зачесть?
    Поставщики тоже могут ошибаться. Если у вас по условиям договора зачет по счетам/заказам или еще как-то не в целом по договору, то это они не имели права на вычет по счету-фактуре № 111

  7. Клерк
    Регистрация
    10.12.2013
    Сообщений
    223
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Поставщики тоже могут ошибаться. Если у вас по условиям договора зачет по счетам/заказам или еще как-то не в целом по договору, то это они не имели права на вычет по счету-фактуре № 111
    Понятно, не прописано на этот счет в договоре ничего, только про предоплату. Просто мы всегда работали с ними в разрезе счетов и оплат к ним, поэтому такой сюрприз. Уточненку, видимо, придется подавать нам.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)