×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Незабудочка Незабудочка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2012
    Сообщений
    789

    ИП УСН Доходы стал плательщиком НДС - посоветуйте как заполнить книгу продаж

    Подскажите пожалуйста, как реализовать заполнение книги продаж в декларации по НДС в 1с 8.3 база, если ИП на УСН Доходы перешел на НДС 5% ?
    У ИП - УСН доходы. С августа 2025 на НДС 5%. Деятельность - услуги. Пробивает чеки (нал,эквайринг) и принимает на р/с платежи от юрлиц.
    С юриками все понятно.
    С физиками не совсем. Пытаюсь сформировать в журнале выданных сч/ф сводную справку по розничным продажам в 1с 8.3 бухгалтерия база... но туда нельзя внести просто сумму - надо выбрать документы основания...
    Я могу сделать просто от последнего числа каждого месяца Отчет по розничным продажам, вбив номенклатуру, например, "Услуга" и общую сумму продаж за месяц и выбрать этот документ как основание? Или как это реализовать? Обмен с ОФД к 1с не подключен , сумма розничной выручки считалась всегда в целях УСН вручную из отчетов ОФД и в 1с не вносилась...
    Я попыталась внести Отчет о розничных продажах по вышеописанному, но когда выбираю его, как документ основание в сводную справку - сумма из отчета в справку не попадает...А автоматически тоже не заполняется... Можете подсказать как сделать?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Бесполезно советовать. 1с:БП очень чувствительна к ручным правкам. После Ваших ручников она уже не будет нормально работать.

  3. #3
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Незабудочка Посмотреть сообщение
    как реализовать заполнение книги продаж в декларации по НДС
    делайте "Отражение начисления НДС" и на его основании - счет-фактуру.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  4. #4
    Незабудочка Незабудочка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2012
    Сообщений
    789
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    делайте "Отражение начисления НДС" и на его основании - счет-фактуру.
    Я не очень поняла. Делаю "Отражение начисления НДС" - мне нужно внести Контрагента (ну, допустим Розничный покупатель вбиваю), надо внести документы оплаты - но у него оплаты идут ежедневно и очень активно.
    Допустим не заполняю оплаты. Проставляю общую сумму продаж за месяц и нажимаю на основании - сформировать Счет фактуру... Формируется Счет фактура, где откуда-то появляется Акт отгрузки от даты формирования Отражения начисления НДС... Покупателем значится Розничный покупатель... Это правильно? Мне же по продажам физикам надо сформировать Сводную справку, а даже не счет -фактуру...
    А так получается в Книгу продаж попадет по физикам счет-фактура , наряду со счет-фактурами юрикам... Насколько это правильно?
    Надо ли мне делать, как я описывала в начально посте от последнего числа каждого месяца Отчет по розничным продажам, вбив номенклатуру, например, "Услуга" и общую сумму продаж за месяц?
    Для целей УСН этого, повторюсь, не делалось - УСН 6% считался просто по чекам из ОФД...

  5. #5
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    попробуйте разные варианты, я много лет формирую такие сводные счета-фактуры по розничным продажам.

    Цитата Сообщение от Незабудочка Посмотреть сообщение
    где откуда-то появляется Акт отгрузки от даты формирования Отражения начисления НДС
    проверьте, стоит ли галочка "формировать только проводки по НДС ил что-то еще". Вам нужен только НДС.

    Цитата Сообщение от Незабудочка Посмотреть сообщение
    Надо ли мне делать, как я описывала в начально посте от последнего числа каждого месяца Отчет по розничным продажам, вбив номенклатуру, например, "Услуга" и общую сумму продаж за месяц?
    специально для начисления НДС таким способом, о котором я говорю - не надо.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  6. #6
    Незабудочка Незабудочка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2012
    Сообщений
    789
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    попробуйте разные варианты, я много лет формирую такие сводные счета-фактуры по розничным продажам.
    Я правильно понимаю, что Вы вбиваете наименование контрагента как "Розничный покупатель" и последним числом месяца на все розничные продажи за месяц формируете именно Счет-фактуру, а не Сводную справку? Так можно делать?

    И еще подскажите пожалуйста несколько вопросов.
    1. Если аванс от покупателя пришел в июле (пока ИП был НЕ плательщиком НДС), а отгрузка (оказание услуг) произошла в сентябре (когда ИП уже стал плательшиком НДС 5%), то по такой реализации должен быть исчислен и уплачен НДС и соответственно выписана счет-фактура или нет?
    2. На авансовые платежи ИП на УСН и НДС 5% также , как и на ОСНО должен выставлять авансовые сч/ф и платить НДС или только по факту реализации (ведь зачесть авансы нельзя)?
    3. Можно ли не показывать в книге продаж Декларации НДС авансы, которые были закрыты в течении квартала? Или на каждый аванс нужно выписывать и отражать в декларации сч/ф?

  7. #7
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Незабудочка Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю, что Вы вбиваете наименование контрагента как "Розничный покупатель" и последним числом месяца на все розничные продажи за месяц формируете именно Счет-фактуру, а не Сводную справку?
    да, именно так, по ПКО справка не формируется, только по ОРП.

    Цитата Сообщение от Незабудочка Посмотреть сообщение
    Так можно делать?
    Сводная справка - всего лишь документ 1с придуманный 1с для удобства. Как и Отражение НДС к начислению или к вычету. Ваша задача - любым способом сформировать счет-фактуру, который попадет в книгу продаж.

    Цитата Сообщение от Незабудочка Посмотреть сообщение
    1. Если аванс от покупателя пришел в июле (пока ИП был НЕ плательщиком НДС), а отгрузка (оказание услуг) произошла в сентябре (когда ИП уже стал плательшиком НДС 5%), то по такой реализации должен быть исчислен и уплачен НДС и соответственно выписана счет-фактура или нет?
    естественно, да, НДС считается по начислению + НДС с авансов.

    Цитата Сообщение от Незабудочка Посмотреть сообщение
    2. На авансовые платежи ИП на УСН и НДС 5% также , как и на ОСНО должен выставлять авансовые сч/ф
    да.

    Цитата Сообщение от Незабудочка Посмотреть сообщение
    Можно ли не показывать в книге продаж Декларации НДС авансы, которые были закрыты в течении квартала? Или на каждый аванс нужно выписывать и отражать в декларации сч/ф?
    можно не выписывать в том случае, если отгрузка была а течение 5 дней после получения аванса. В остальных случаях нужно выписывать.
    И обратите внимание, правильно ли (без НДС) у вас оплаты попадают в КУДиР, я вот сегодня обнаружила, что при поступлениии сумм по эквайрингу они попадают в КУДиР вместе с НДС, и никак не получилось заставить программу этот НДС увидеть и сминусовать, пришлось ручную корректировку делать.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  8. #8
    Незабудочка Незабудочка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2012
    Сообщений
    789
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    да, именно так, по ПКО справка не формируется, только по ОРП.


    Сводная справка - всего лишь документ 1с придуманный 1с для удобства. Как и Отражение НДС к начислению или к вычету. Ваша задача - любым способом сформировать счет-фактуру, который попадет в книгу продаж.


    естественно, да, НДС считается по начислению + НДС с авансов.


    да.


    можно не выписывать в том случае, если отгрузка была а течение 5 дней после получения аванса. В остальных случаях нужно выписывать.
    И обратите внимание, правильно ли (без НДС) у вас оплаты попадают в КУДиР, я вот сегодня обнаружила, что при поступлениии сумм по эквайрингу они попадают в КУДиР вместе с НДС, и никак не получилось заставить программу этот НДС увидеть и сминусовать, пришлось ручную корректировку делать.
    Спасибо большое за помощь, замучила Вас.
    Но не совсем поняла.
    При УСН и НДС 5% мы же не можем брать НДС в зачет? Или это не распространяется на авансы? Т.е. если у меня поступает аванс, то я делаю сч/ф на аванс и при отгрузке делаю зачет этого аванса, я правильно понимаю? Так же как и при ОСНО?

    Тогда мне еще не совсем понятна такая ситуация. Вот у меня был аванс от покупателя в июле, допустим 100 000 (в июле ИП был еще на УСН без НДС и соответственно сч/ф на аванс нет основания выписывать) и получается, что за ИЮЛЬ мне надо начислить УСН 6% с этого аванса, т.е. 6 000 к уплате. В СЕНТЯБРЕ (когда ИП уже перешел на НДС 5%) у меня происходит реализация. И я должна "по начислению" отразить и уплатить НДС 5% - 4761,90. Я могу на этот НДС уменьшить налог УСН или нет? Ведь по факту доход был получен в июле (в период освобождения от НДС)... Т.е. к фактической налоговой нагрузке у меня будет 6000+4761,90=10761,90 или (100000-4761,90)*6%=5714,29? Разница почти в 2 раза...

  9. #9
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Незабудочка Посмотреть сообщение
    Или это не распространяется на авансы?
    да, это, слава яйцам, не распространятся на авансы. А вы собрались два раза НДС платить с одной и той же суммы?

    Цитата Сообщение от Незабудочка Посмотреть сообщение
    если у меня поступает аванс, то я делаю сч/ф на аванс и при отгрузке делаю зачет этого аванса, я правильно понимаю? Так же как и при ОСНО?
    да.

    Цитата Сообщение от Незабудочка Посмотреть сообщение
    Я могу на этот НДС уменьшить налог УСН или нет?
    в данном случае, думаю, что нет. Но это моё частное мнение.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  10. #10
    Незабудочка Незабудочка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2012
    Сообщений
    789
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    да, это, слава яйцам, не распространятся на авансы. А вы собрались два раза НДС платить с одной и той же суммы?
    Нет))) Я собиралась не гонять авансы туда-сюда, если они закрываются до конца месяца, то просто их не начислять.)) При ОСНО это конечно не правильно, а вот при недоОСНО))...ну, поняла, что тоже не правильно)


    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    в данном случае, думаю, что нет. Но это моё частное мнение.
    Вот не фига ж себе! Это вот со 100 000 разница в 5т с хвостиком, а если 500т или больше под такую ситуацию попадут... но как-то достаточно значимо...тем более для ИП...

  11. #11
    Незабудочка Незабудочка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2012
    Сообщений
    789
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    да, именно так, по ПКО справка не формируется, только по ОРП.


    Сводная справка - всего лишь документ 1с придуманный 1с для удобства. Как и Отражение НДС к начислению или к вычету. Ваша задача - любым способом сформировать счет-фактуру, который попадет в книгу продаж.


    естественно, да, НДС считается по начислению + НДС с авансов.


    да.


    можно не выписывать в том случае, если отгрузка была а течение 5 дней после получения аванса. В остальных случаях нужно выписывать.
    И обратите внимание, правильно ли (без НДС) у вас оплаты попадают в КУДиР, я вот сегодня обнаружила, что при поступлениии сумм по эквайрингу они попадают в КУДиР вместе с НДС, и никак не получилось заставить программу этот НДС увидеть и сминусовать, пришлось ручную корректировку делать.
    Вот на всякий случай, может кому-то пригодится... Нашла письмо ФНС № СД-4-3/11815@ от 17.10.2024 Методические рекомендации по НДС на УСН - п.13. Если получен аванс и планируется отгрузка в счет этого аванса в одном и том же квартале, то допустимо составление счета-фактуры и исчисление НДС только при отгрузке. С авансов НДС уже не исчисляется и счет-фактура при получении аванса не выставляется.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)