Добрый день! Фирма применяет УСН с НДС 5%. Реализация УПД в 1С идет не по порядку в рамках дат из-за специфики нашей работы, выдаем покупателем со статусом 1. Для отчета по НДС формирую книгу продаж, номера присваиваемые программой конечно же идут по порядку. Правила их весь квартал вручную под нужные совпадающие номера как и у УПД. Теперь при создании декларации по НДС выдает программа ошибку,что ваша нумирация счетов-фактур не сквозная и предлагает их все переформировать! Но тогда ведь совершенно не пойдет сверка с контрагентами. Но я не могу понять- счетов-фактур мы им в принципе не выдавали, у них только УПД. Без выписки счетов-фактур программа не дает мне сформировать НДС. Но зачем эти счет-фактуры. если у нас УПД со статусом 1? И как теперь быть если я переформирую всю нумерацию счетов-фактур.? Я в ступоре и шоке что теперь делать..

Ответить с цитированием
