Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сделать правильно. Не сообщили своевременно контент-платформе о том, что стали с 2026 года плательщиками НДС. И сумму реализации за январь-февраль они учли у себя без НДС, исправления не принимают, говорят, начисляйте у себя НДС сверху, нас это не касается. Я думаю, что я должна выдать корректировочный УПД с суммой НДС сверху суммы реализации? Могут ли они ее не принять? Благодарю!

Ответить с цитированием