Здравствуйте!
Налоговая декларация на прибыль. Если мы вернули товар поставщику и нам выписали счет-фактуру корректирующую.
Например в 4 квартале по счету-фактуре 16680 (13672,13 без НДС и НДС 3007,87). В декларацию ставим как косвенные расходы в сумме 13672.
В 1 квартале мы полностью весь товар вернули поставщику. нам перечислили деньги 16680. Ставим ли мы декларации в строку 400 приложение 2 к листу 2 сумму без НДС или как то по другому действовать


