×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    896

    Какими документами это можно сделать?

    Помогите, пожалуйста, с проводками и документами в 1С.
    Бухгалтерия 7.7
    1. Купили материалы (комплектующие для компьютеров) на 300 руб.
    2. Передали их сторонней фирме, чтобы они собрали из них компьютеры, заплатили 200 руб.
    3. Получили от них готовые компьютеры
    4. Компьютеры продали.

    1. Поступление материалов Д 10 К 60 300 руб.
    2. Услуги сторонних организаций Д 20 К 60 200 руб
    А дальше как?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2003
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    1,576
    Это будет типа работа на давальческом сырье.
    1.Получили материалы
    2.передали их в "переработку" - ну, в сборку, сторонней организации.
    3.Получили товар (собранные компьютеры). В их стоимости должна быть стоимость сборки (по акту).
    4.Ну и продали товар, соответственно.
    Все, что может быть - случается. Все что не может быть - тоже случается, причем значительно чаще...

  3. #3
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Streid, да ладно передали...
    Оплатили услуги монтажа.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    896
    Оказывается (ха-ха) есть такой документ "Передача готовойй продукции на склад"
    Разобралась с этим. Д 43 К 40
    Но!
    Теперь у меня сальдо по К 40.
    Этот остаток куда? Или он так вечно висеть будет? Эх, училась на курсах, а 40-й счет нам не говорили.

  5. #5
    Бухгалтер-программист Аватар для azernot
    Регистрация
    16.08.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    671
    40 счёт предназначен для учёта отклонений между плановой с/ст и фактической.
    Т.е. в течение месяца мы производим продукцию и ещё не знаем точно, какова будет фактическая с/ст (с учётом общпр, общхз). Поэтому мы расчитываем плановую с/ст и делаем проводку
    Д43 К40 (по плановой с/ст)
    В конце месяца мы закрываем счета 26, 25, и имеем фактическую с/ст на 20.
    Делается проводка
    Д40 К 20 (по видам продукции на всю сумму с 20)
    На 40 сч. образуется отклонение плановой с/ст от фактической, которое списывается на сч 90.
    Д90.2 К 40 (чёрная или красная сумма, в зависимости от величины отклонения).

    Если вы совершенно точно знаете фактическую с/ст, у вас нет общепроизводственных затрат, а общехозяйственные вы списываете методом "директ-костинг" можете плановую с/ст указывать как фактическую (материалы + услуги), тогда на сч 40 отклонения не будет.
    С уважением
    Зернятко А.В.

  6. #6
    Клерк Аватар для ДМкон
    Регистрация
    23.08.2005
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    144
    А зачем Вам вообще использование сч 40 ?

    Вы ведете учет готовой продукции по нормативной себестоимости?

  7. #7
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    ДМкон, Типовая Бух-ия другого способа не предусматривает
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  8. #8
    Клерк Аватар для ДМкон
    Регистрация
    23.08.2005
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    144
    А что, на 43 нельзя собрать фактическую себестоимость?

  9. #9
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Она там собирается, но при закрытии месяца.
    а использование 40-го обязательно в данной методологической разработке (в V8 40-й не используется)
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  10. #10
    Бухгалтер-программист Аватар для azernot
    Регистрация
    16.08.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    671
    Народ сам не понимает своего счастья... 40 счёт - может и не понятен программерам и фирмам с мелким производством (типа сбор компьютеров). На реальном производственном предприятии это счёт с помощью которого можно управлять затратами и прибылью как захочешь! Лично я не предполагаю как бы я работал без 40 счёта... Бесконечные корректировки стоимости продукции, абсолютная непрозрачность учёта.. Да и в условиях накопления остатков продукции на складе, имел бы я кучу прибыли... А так устанавливаю я плановую с/ст чуть меньше (в пределах разумного) и фактически списываю часть затрат в текущем периоде вместо того, чтобы копить их в составе себестоимости. А ежели мне вдруг нужна прибыль, я слегка увеличиваю плановую себестоимость... Короче инструмент для манипуляции МОЩНЕЙШИЙ.
    С уважением
    Зернятко А.В.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    896
    Какая -то ерунда у меня получается.
    Если вы совершенно точно знаете фактическую с/ст, у вас нет общепроизводственных затрат, а общехозяйственные вы списываете методом "директ-костинг" можете плановую с/ст указывать как фактическую (материалы + услуги), тогда на сч 40 отклонения не будет.
    Совершенно точно знаю фактическую стоимость, использую директ-костинг.
    Делаю проводку Д 40 К 20.
    И у меня на 20-м счете отрицательное сальдо образуется.
    Что с этим делать?
    Какой-то проводки не хватает?

  12. #12
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Делаю проводку Д 40 К 20.
    Вот об этом подробнее.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  13. #13
    Бухгалтер-программист Аватар для azernot
    Регистрация
    16.08.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    671
    Хм... Вообще-то Д40 К20 делается автоматом при закрытии месяца.....
    С уважением
    Зернятко А.В.

  14. #14
    Клерк Аватар для ДМкон
    Регистрация
    23.08.2005
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    144
    При учете выпуска ГП с использованием счета 40 поступление ГП из производства отображается

    Д43 К40 – на нормативную себестоимость

    В конце месяца, после определения фактической себестоимости,

    Д40 К20 – на фактическую себестоимость

    На 1-е число месяца определяем отклонение фактической себестоимости от нормативной. Выявленное отклонение списывается на сч 90:

    Д90 К40 – перерасход
    Д90 К40 сторно – экономия

    Реализация

    Д62 К90
    Д90 К 43,40,68…99

    Сч 40 закрывается ежемесячно и сальдо на отчетную дату не имеет.

    Применяется сч 40, если есть нормативы расхода (рецептура, технологическая карта и т.п.). В Вашем случае смысла применять 40 сч нет. При сборке компьютера есть норматив, сколько дисков ставить?

    В повседневной работе 40 сч применяю. Но при этом знаю немало счетоводов, которые прекрасно обходятся и без него.

  15. #15
    Бухгалтер-программист Аватар для azernot
    Регистрация
    16.08.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    671
    Попробуйте в типовой бухии обойтись без 40 счёта не залезая в конфу... Ручными проводочками... Ну-ну... Дело ведь не в том использовать сч 40 или нет. Альтернативы нету...
    С уважением
    Зернятко А.В.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)