Подскажите пожалуйста.
Если организация на УСН (без НДС) в 2026 , а сегодня (27.05) поступает от покупателя 20 млн, то на НДС 5% мы получается оказываемся с 01.06.26. И конкретно с этой сделки мы НДС НЕ уплачиваем, верно?
При этом сама оплачиваемая клиентом услуга будет оказана в июне.
Меня переклинило. Должны мы оплатить НДС или нет?
Вроде по более ранней дате (пришли деньги) - мы не плательщики НДС и становимся ими только с 1-го числа следующего месяца, но с другой стороны, став плательщиками НДС (с 01.06) мы в этом статусе попадаем на дату реализации услуги - в этом случае, не будет ли факт реализации для нашего случая - основание для начисления нДС?



