Так... С чего бы начать. Вообщем с того, что я новенькая. Так что не судите строго если где ошибусь.
Проблема в следующем: Наша О-я до 1 января 2005 была на обычной СН.
соответственно услуги свои предоставляла + НДС, Так вот в октябре 2004 фирма-заказчик оплатила авансом, который не учли как аванс, а учли как оплату за полностью выполненые работы и НДС насчитали и соответственно указали в отчетности. (вроде бы нельзя НДС с аванса... но может я ошибаюсь) Далее - оплатили оставшуюся сумму только в апреле месяце, причём с в т.ч. НДС. А ведь с 1 января наша О-я на УСН. Так вот получается, что не правильно это как то... Надо ведь сделать правильно, а я не знаю как...
Подскажите, люди добрые, как же поступить в этой ситуации



