Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, могу ли я просто сдать уточненную декларацию за 1кв 26, без доп листов.
Ситуация такая, в 1 квартале 2026 провели ошибочную реализацию.
Позже выяснили, что эта реализация перенеслась на 2 квартал и сейчас она учтена во втором квартале и акт подписан новой датой.
Предоплата получена в 1 квартале также, по НДС доплаты переплаты нет.
Мы на УСН с дох с ндс.
Хотелось бы просто удалить реализацию в 1кв, сделать счет-факт на аванс и сдать уточненную за 1 кв. Так можно? Допускается?
Если нет, то как верно все исправить?
Спасибо!



