Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, по вопросу учета входного НДС. Мы ведем как облагаемую НДС деятельность, так и необлагаемую НДС (НИОКРы ...не облагаются НДС, финансируются из средств федерального бюджета). Для данных НИОКР закупаем материалы, включая НДС. К зачету этот НДС не ставлю. Увеличиваю себестоимость материалов на сумму этого НДС. Правильно ли я делаю?



