×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. Клерк
    Регистрация
    18.10.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    80

    Исправление ошибки: НДС поставщика не зачли в прошлый году.

    В прошлом году не зачли НДС поставщика. В результате списали в расходы всю сумму уплаченую с НДС.

    Какими проводками исправить это сейчас:
    - сторнировать и составить новую проводку на сумму без НДС:
    Д-44 К-60 сторно (сумма с НДС)
    Д-90/7 К-44 сторно (сумма с НДС)

    Д-44 К-60 сумма без НДС
    Д-91/2 К-44 сумма без НДС

    - или на разницу (сумма НДС) составить проводку как прибыль прошлых лет:
    Д-60 К-91/1 НДС

    и тогда в форме 2 (отчет о пр. и уб.) эта сумма ндс по строке 120 отражать?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Я думаю, что нужно записать исправительную проводку Д 60 - К 91.1
    и Д 19 - К 60 - восстановление не зачтенного НДС.
    Или просто Д 19 - К 91.1
    С уважением, Ярослав

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)