В прошлом году не зачли НДС поставщика. В результате списали в расходы всю сумму уплаченую с НДС.
Какими проводками исправить это сейчас:
- сторнировать и составить новую проводку на сумму без НДС:
Д-44 К-60 сторно (сумма с НДС)
Д-90/7 К-44 сторно (сумма с НДС)
Д-44 К-60 сумма без НДС
Д-91/2 К-44 сумма без НДС
- или на разницу (сумма НДС) составить проводку как прибыль прошлых лет:
Д-60 К-91/1 НДС
и тогда в форме 2 (отчет о пр. и уб.) эта сумма ндс по строке 120 отражать?


