×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Aneka Aneka вне форума
    Клерк Аватар для Aneka
    Регистрация
    17.06.2005
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    58

    Осторожно ОС-помогите!!

    наша фирма приобрела в мае 2005 мебель. в сентябре выяснилось, что оприходовали больше, чем должны были (поставщики оставили не исправленную накладную). и они выставляют нам накладную на возврат лишних деталей...
    подскажите, как мне отбразить эту операцию? (если еще подскажете, как это в 1С сделать, буду очень признательна!!)
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Timritari Timritari вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.02.2005
    Сообщений
    202
    Цитата Сообщение от Aneka
    и они выставляют нам накладную на возврат лишних деталей...
    Почему поставщик выставляет? Возврат ведь вы должны оформить.
    А в эксплуатацию была мебель прередана?
    Чтобы все у нас было хорошо и нам за это ничего не было

  3. #3
    Aneka Aneka вне форума
    Клерк Аватар для Aneka
    Регистрация
    17.06.2005
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    58
    Мебель с мая в эксплуатации!! т.е. и амортизацию начисляли,и НДС к возмещению, все как положено.
    возврат оформлен от нас, просто они эту накладную напечали, говорят по другому никак нельзя.
    вот я и мучаюсь, как же мне теперь оформить этот возврат, потому что получается, если мы этого не сделаем, мы им денег должны!

  4. #4
    Aneka Aneka вне форума
    Клерк Аватар для Aneka
    Регистрация
    17.06.2005
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    58
    причем есть еще одна проблема:
    в накладной указана не сама мебель (шкафы и т.д) а составные детали, поэтому накладные огромные и вводила в эксплуатацию я как один инвентарный объект! и выделить те 2 несчастные панели я, впринципе, не могу..

  5. #5
    Timritari Timritari вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.02.2005
    Сообщений
    202
    А возвратная накладная оформлена маем или сентябрем?
    Если маем, то откатывайте все исправительными проводками и корректируйте декларации. А если сентябрем, то по сути это уже не возврат, а реализация ОС с соответствующим оформлением в учете.
    Чтобы все у нас было хорошо и нам за это ничего не было

  6. #6
    Aneka Aneka вне форума
    Клерк Аватар для Aneka
    Регистрация
    17.06.2005
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    58
    возвратная от 01.09!!!

  7. #7
    Aneka Aneka вне форума
    Клерк Аватар для Aneka
    Регистрация
    17.06.2005
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    58
    то есть я должна сделать реализацию ОС? точнее его части?

  8. #8
    Timritari Timritari вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.02.2005
    Сообщений
    202
    Цитата Сообщение от Aneka
    причем есть еще одна проблема:
    в накладной указана не сама мебель (шкафы и т.д) а составные детали, поэтому накладные огромные и вводила в эксплуатацию я как один инвентарный объект! и выделить те 2 несчастные панели я, впринципе, не могу..
    А вот это интересненько! Т.е. Вам вернуть нужно элементы мебели? Тогда оформить можно частичную ликвидацию ОС у себя и оприходовать на склад как материалы эти панели. И вот уже есть, что "возвращать", т.е. продать поставщику материалы.
    Чтобы все у нас было хорошо и нам за это ничего не было

  9. #9
    Aneka Aneka вне форума
    Клерк Аватар для Aneka
    Регистрация
    17.06.2005
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    58
    да уж ))) интересненько!! ))
    как это в 1С оформить? куда амортизацию по ним?

  10. #10
    Timritari Timritari вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.02.2005
    Сообщений
    202
    К счастью или к сожалению, но в 1С не работаю. В моей программе с частичной ликвидацией проблемы: не умеет. Приходится вручную проводки вводить.
    Чтобы все у нас было хорошо и нам за это ничего не было

  11. #11
    Aneka Aneka вне форума
    Клерк Аватар для Aneka
    Регистрация
    17.06.2005
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    58
    вот в этой я тоже не нашла...
    а если в ручную, как это будет выглядеть? списать по балансовой или остаточной? куда амортизацию? мне и ее тоже в ручную рассчитывать? ))
    если оформлять продажу я им еще и сч-ф должна выписать ?

  12. #12
    Timritari Timritari вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.02.2005
    Сообщений
    202
    При частичной ликвидации делаю такие же проводки как и при полной ликвидации
    - на первоначальную стоимость Дт01-02 Кт01-01
    - на сумму начисленной амортизации Дт02 Кт 01-02
    - на остаточную стоимость Дт91 Кт01-02
    - на сумму мат.ценностей, полученных от списания Дт10 Кт91

    А дальше реализация Дт62 Кт91, Дт91 Кт68,Дт 91 Кт10. И счет-фактуру выписать.
    Чтобы все у нас было хорошо и нам за это ничего не было

  13. #13
    Aneka Aneka вне форума
    Клерк Аватар для Aneka
    Регистрация
    17.06.2005
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    58
    господи, какие-то 2 панели на 4000 рублей!
    а возни с ними....
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)