×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. Клерк
    Регистрация
    13.09.2005
    Сообщений
    198

    Еще кто-ниб. остался на работе??? Про корректировке в бух.учета.

    Свожу баланс за 3 кв. Нахожу ошибки прошлого.
    1.Не начислен налог на имущество.
    Ничего страшного - 01.07.05 бух.справкой делаю проводки - Д20К68.
    При этом отправляю корректиров. по налогу на прибыль.
    2. Деятельность не обл. НДС (мед.услуги), но во 2 квартале не было выручки и этого я не знала, поэтому в балансе весит Д19 в активе.
    Тоже ничего страшного, в той же справки пишу:
    Д19К60 - сторно
    Д97У60 - сумма НДС на РБП (так как выручке еще нет).
    Я правильный бухгалтер или дилетант???
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    12.09.2005
    Сообщений
    184
    У Вас уж баланс, сдесь все над прибылью бьешся!!!
    Правильный наверное

  3. Клерк
    Регистрация
    13.09.2005
    Сообщений
    198
    Нет просто решила, что прибыль без баланса - время на ветер (найдешь чаго ниб. когда баланс сведешь)!Хе=хе.

  4. Клерк
    Регистрация
    13.09.2005
    Сообщений
    198
    ау, ну ответьте, братцы!!!

  5. Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    Д20К68.
    почему?

  6. Клерк
    Регистрация
    12.09.2005
    Сообщений
    184
    Д 91 - К 67/налог на имущество - начислен

  7. Клерк
    Регистрация
    21.06.2004
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    9
    А почему налог на имущество начисляете на 67????
    вроде 68.
    С уважением, Светлова.

  8. Штиль
    Регистрация
    30.09.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    491
    А причем 19 и выручка?

  9. Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    1.Не начислен налог на имущество.
    Ничего страшного - 01.07.05 бух.справкой делаю проводки - Д20К68.
    д91 к68
    2. Деятельность не обл. НДС (мед.услуги), но во 2 квартале не было выручки и этого я не знала, поэтому в балансе весит Д19 в активе.
    Тоже ничего страшного, в той же справки пишу:
    Д19К60 - сторно
    Д97У60 - сумма НДС на РБП (так как выручке еще нет).
    У вас вся деятельность не облагаема НДС или только один из видов деятельности?
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  10. Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    Вы имеете право и не выделять НДС на 19, включать в стоимость материала или услуги

  11. Клерк
    Регистрация
    13.09.2005
    Сообщений
    198
    да... с налогом на имущество - это я погорячилась так написать... Деятельность - одна (мед.усл.). Но во 2 квартале, не было доходов , были лишь расходы общехоз. Поэтому выделяла на 19. (в принципе в 3 кв. я могла начать и другую деятельность, облагаемую НДС). Теперь 19 сторнирую и отношу в состав 97 - 01.07.05. В сентябре пошла деятельность, и весь 97 отношу на 20,26.

    Господа клерки и просто хорошие люди!Могут ли ФНС оштрафовать при проверке , если в теч.года не велся учет по 20, 26 счетам - таким образом баланс, ОПУ сдавались некорректно. Это попадает под статью 120 (она такая обширная, что туда можно все отнести).

  12. Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    не велся учет по 20, 26 счетам -
    Как это? А где велся?

  13. Клерк
    Регистрация
    13.09.2005
    Сообщений
    198
    Все затраты собирались на 20 сч. в разрезе статей расходов. Таким образом в ОПУ себестом. и управленч.расходы детализированы не верно. Итог не измениться и последствий по налогам нет.

  14. у меня тоже так было, когда я взяла одну компанию (в декабре 2004), весь год использовался только 20 счет. С нового года смело делай изменения в учетной политике и относи косвенные затраты на 26, а прямые на 20. А в этом году уже не имеет смысла чего-либо менять по моему

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)