Я на форуме первый раз, очень интересно.
У меня возникла ситуация.
Наше предприятие получило аванс в ЯНВАРЕ под предстоящую поставку, я выписал на полученную сумму счет-фактуру. Остаток по счету наше предприятие получило в МАРТЕ, я также выписал счет-фактуру на полученную сумму. В АПРЕЛЕ наше предприятие отгрузило продукцию.
ВОПРОС. Должен ли я выписать общую счет-фактуру на отгруженную продукцию? И как заполнить книгу продаж, ведь суммы авансов уже вошли в книгу продаж?
