НДС сдаем поквартально. Сейчас поняла, что пред.бух не учла в 3 квартале некоторые ндсы к возмещению и некоторые Зачеты авансов.
Вопрос такой - как лучше сделать внести исправления в 3 квартале в книги покупок-продаж и пересдать Декл-ю по ндс за 3 квартал или лучше внести все в 4 квартале и не париться?
Заранее спасибо.


